ID artículo | KB-024 |
Módulo / Categoría | Datos maestros / Socios de Negocio |
Tags | cancelar, revertir, reconciliación, error, ajuste, gestionar |
Prioridad | Alta — corrección de errores de imputación |
Fuente | Capacitación TtT - Socios de Negocio (1h, sesión formal) |
Capacitador | Alejandro Daniel Solodujin |
Síntoma
Se aplicó una nota de crédito a una factura equivocada, o se imputó un anticipo a un documento incorrecto. Es necesario deshacer esa reconciliación y rehacerla correctamente.
Causa probable
Las reconciliaciones manuales pueden contener errores: aplicar a la factura equivocada, montos incorrectos, asociar la nota de crédito a un documento que no era. SAP guarda cada reconciliación con un número interno y permite cancelar las que fueron manuales.
Tipos de reconciliación
- Automáticas: las que SAP hace solo (anulaciones, refacturación). Generalmente NO se pueden cancelar manualmente.
- Manuales: las que hizo el usuario imputando documentos. SÍ se pueden cancelar.
Solución paso a paso
Acceder a las reconciliaciones previas
- Ir a Socios de Negocio → Reconciliación interna → Gestionar reconciliaciones precedentes.
- Aparece un filtro para acotar la búsqueda.
- Filtrar por cliente/proveedor (lo más rápido).
- También se puede filtrar por rango de fechas.
Identificar la reconciliación a cancelar
- En la lista, ubicar la reconciliación errónea.
- Las reconciliaciones manuales tienen un número de referencia interno.
- Las automáticas (anulación, refacturación) están marcadas como tales.
- Verificar montos y documentos involucrados antes de cancelar.
Cancelar la reconciliación
- Seleccionar la reconciliación errónea.
- Presionar el botón "Cancelar".
- SAP confirma la cancelación.
- Los documentos vuelven a aparecer como pendientes en la cuenta corriente.
- Ya se puede hacer la reconciliación correcta (ver KB-023).
Importante: lo que NO se puede revertir
Las reconciliaciones AUTOMÁTICAS por refacturación (cuando se emite una nota de crédito anulando una factura) NO se pueden cancelar manualmente — SAP las protege porque están vinculadas al ciclo de anulación. Si necesitás cambiar algo de una refacturación, hay que trabajar con el documento original (factura + nota de crédito + nueva factura). |
Notas de crédito por refacturación vs otras
- Por refacturación (anular factura): se asocian automáticamente al emitirse. La reconciliación es automática y no se cancela.
- Por descuento o devolución: requieren reconciliación manual. Esta SÍ se puede cancelar y rehacer.
Casos típicos donde necesitás cancelar
- Aplicaste una nota de crédito al cliente equivocado por similitud de nombre.
- Imputaste un anticipo a una factura que después se anuló.
- La reconciliación tenía un monto incorrecto y querés rehacerla.
- Hiciste un ajuste contable por diferencia menor pero la cuenta era equivocada.
Recomendaciones
- Antes de cancelar una reconciliación, anotar los documentos involucrados para poder rehacerla correctamente.
- Si la reconciliación involucra ajuste contable, al cancelar también se afecta el asiento — revisar con Finanzas.
- Cancelar y rehacer es preferible a forzar una nueva reconciliación que no cierre.
Si los pasos no resuelven
- Si la reconciliación NO aparece en gestionar: verificar el filtro (puede estar fuera del rango de fechas).
- Si SAP rechaza la cancelación: probablemente sea automática (no se puede cancelar).
- Si después de cancelar los saldos siguen mal: verificar que la cancelación se haya guardado correctamente.
- Si involucra asientos contables ya cerrados (mes cerrado): coordinar con Finanzas, puede requerir ajuste especial.
Artículos relacionados
- KB-022 — Consultar cuenta corriente
- KB-023 — Reconciliar cuenta corriente manualmente
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